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企業(yè)財(cái)稅管理與內(nèi)部審計(jì)研究
本書立意于企業(yè)財(cái)稅管理與內(nèi)部審計(jì),稅收是企業(yè)財(cái)務(wù)管理需要重點(diǎn)考慮的問題,而財(cái)務(wù)管理是企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化的有效手段之一,本文通過對財(cái)稅各方面的管理進(jìn)行較為詳細(xì)的論述,以此來證明在實(shí)際的企業(yè)管理中財(cái)稅管理應(yīng)用的重要性;內(nèi)部審計(jì)是在組織內(nèi)部進(jìn)行的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評價(jià)活動(dòng),通對企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的諸多方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作提供全面、準(zhǔn)確的實(shí)務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計(jì)工作者的業(yè)務(wù)操作水平。
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