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內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度設(shè)計(jì)——

內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度設(shè)計(jì)——

定  價(jià):28 元

叢書名:審計(jì)與內(nèi)部控制系列

        

  • 作者:趙保卿 主編
  • 出版時(shí)間:2005/11/1
  • ISBN:9787309047899
  • 出 版 社:復(fù)旦大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:H31 
  • 頁碼:287
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:
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信息時(shí)代的到來,資本與金融市場以及金融工具的多變與復(fù)雜化,使得企業(yè)的決策對(duì)真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、有效的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)信息的要求越來越高,因此,內(nèi)部會(huì)計(jì)控制,作為內(nèi)部控制的重要組成部分.成為企業(yè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)能夠正常和可靠地運(yùn)轉(zhuǎn)的基本保障。
由于各個(gè)企業(yè)的組織架構(gòu)、管理方式、文化理念千差萬別,因此如果脫離企業(yè)自身的實(shí)際需要.盲目地“克隆”其他企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,那將無異于飲鴆止渴。
本書根據(jù)財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》及具體規(guī)范的要求和原則,針對(duì)我國內(nèi)部會(huì)計(jì)控制弱化的現(xiàn)實(shí)。系統(tǒng)而簡練地介紹了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度設(shè)計(jì)的基本內(nèi)容,包括貨幣資金控制、實(shí)物資產(chǎn)控制、采購與付款控制、銷售與收款控制、籌資控制、投資控制、成本費(fèi)用控制、工程項(xiàng)目控制、擔(dān)?刂频鹊,對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的控制關(guān)鍵點(diǎn)和控制流程加以詳細(xì)闡釋,并輔之以必要的案例。
本書適宜于高等院校會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)師生教學(xué)使用。亦可供企業(yè)管理人員根據(jù)具體控制環(huán)境進(jìn)行控制環(huán)節(jié)和控制措施設(shè)計(jì)與審查時(shí)參閱。
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