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合規(guī)型內(nèi)部審計:精準發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實時化解合規(guī)風險

合規(guī)型內(nèi)部審計:精準發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實時化解合規(guī)風險

定  價:108 元

        

  • 作者:李春節(jié),徐榮華,葛紹豐
  • 出版時間:2022/9/1
  • ISBN:9787115588906
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:319
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:小16開
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合規(guī)型內(nèi)部審計的實施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟責任,揭露組織舞弊行為,促進組織風險管理。 本書對合規(guī)型內(nèi)部審計的發(fā)展狀況、底層理論、程序與流程、技術與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對這一知識體系的認知基礎。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計程序與流程、技術與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀違規(guī)、審查領導干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設項目是否失管。案例用生動的語言描繪出審計人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計思路、逐個擊破違規(guī)疑云的,每個案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進理解。作為補充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計常見問題定性處理依據(jù)。 本書可作為企業(yè)、政府部門、會計師事務所中從事財會、內(nèi)部審計的人員閱讀,也可作為高校財經(jīng)類專業(yè)師生案例教學的參考資料使用。
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